Beiträge von Hans-Peter

    Hi Dörte.

    danke für deine Antwort

    Ah glaube ich habe es verstanden.

    Wie du schon gesagt hast buche ich die Differenz auf ein anderes Konto das würde bei mir so aussehen

    280 Bank an 320 Bankschuld 7162,-

    somit wäre das Bankonto im Soll und Haben gleich (19442), ist es egal das es dann hier kein SB gäbe ?

    Meiner Interpretation nach schon weil ich habe die 7162 quasi auf dem Bankschuldkonto im Haben und im Soll würde sich ein SB von 7162 ergeben den ich auf die Passivseite übertrage, ist das richtig so ?

    Danke Hans-Peter

    Hallo Leute

    ich hab schon wieder ein Problem. Es geht um den Abschluss des Bankontos

    Wir haben gelernt das ein Bankkonto ein Aktivkonto ist, also der Anfangsbestand(EBK) muss hier im Soll und der Endbestand(SBK) ins Haben.

    Ich habe hier ein T-konto vor mir liegen, dass auf der Sollseite 12280 und im Haben 19442 (Differenz 7162) ausgewiesen hat. Die zugehörigen Buchungssätze wurden korrekt verbucht, also daran kann es nicht liegen.

    Wie ist das möglich ?

    Ich kann doch nicht einfach -7162 auf die Habenseite schreiben...(?)

    Mein Gedanke war das ich SBK 7162 auf der Sollseite schreibe, dann wäre es ausgeglichen, aber da das Bankonto ja ein Aktivkonto ist, muss doch das SBK auf der Habenseite sein (?) Ist es überhaupt möglich bzw. richtig EBK und SBK auf der Sollseite zu haben (lt. aktivkonten ist das ja nicht möglich) ? In unseren Unterlagen konnte ich nichts finden über so einen Fall finden.

    Danke für eure Hilfe

    Hans-Peter

    hat sich erledigt !!!


    Hallo Leute,

    habe schon wieder ein Problem :mad:

    Ich soll diverse Konten abschließen (Warenvorrat, Fertigungsmaterial, Hilfsmaterial, Halberzeugnisse und Fertigerzeugnisse)

    Meines Wissens nach berechnet man diese konten nachdem schema

    Endbestand (EB)
    - Anfangsbestand (AB)
    = Vermehrung/Verminderung

    Aber nun meine Frage

    Ich habe Anfangsbestände und in den Abschlussangaben quasi die Endbestände

    Beispiel

    Warenvorat

    AB 9810
    + Zukäufe 12400
    + Bezugskosten 100
    = 22310

    lt. Abschlusangaben habe ich einen Warrenvorrat von 10510

    bedeudet das, dass ich einfach

    22310
    -10510
    =11830

    rechne, und dann 530Hw-Einsatz an 160 HwVorrat buche ?

    Vielen Dank

    Hans-Peter

    Hier kommt endlich das Update, sorry für meine Unzuverlässigkeit :rolleyes:

    Die restlichen Buchungssätze hänge ich als Bild an, da mir das Forum die Tabelle komplett zerhackt


    6. Kauf von Hilfsmaterial 360 + 72 ust bar
    7. Kauf von Büromaterial 110 + 22 ust bar
    8. Zahlung Umsatzsteuer-Zahllast 620 bar
    9. Warenverkauf auf Ziel 20580 + 4116 Ust
    10. Banküberweisung für Strombezug 310 + 62 Ust
    11. Verkauf von Fertigerzeugnisse 5800 + 1160 ust bar
    12. Banküberweisung an Lieferanten 13260
    13. Einlösung von Schuldwechseln 800 bar
    14. Feuerversicherung 720 bar ( 1.10 d.J – 30.9 n. J.)
    15. Barverkauf von Fertigungsmaterial 1940+388 Ust
    16. Miete bar 360 + 72 Ust
    17. Verkauf von Fertigerzeugnissen gegen Akzept 7480 +1496 ust
    18. Zinsgutschrift durch die Bank 80 Kestabzug 20
    19. Zahlung der Fertigungslöhne 3760 bar
    20. Zahlung 2210 Einkommenssteuer durch Banküberweisung
    21. Überweisung von Kunden auf Bankkonto 3420
    22. Privatabhebung vom Bankkonto 3600
    23. besitzwechselinkasso durch die Bank 5000


    [ATTACH=CONFIG]830[/ATTACH]


    Grüße Hans Peter

    Hallo Leute

    ich habe hier 23 Buchungssätze vor mir liegen, die ich schon gelöst habe. Nun sollte ich auch noch eine Abschlussbilanz erstellen, jedoch bemerkte ich hier schon, das die Soll und Haben am Ende keine Übereinstimmung hat.

    Nun würde ich euch bitten, die Buchungssätze zu kontrollieren, ich hab mir alel buchungssätze nochmals angeschaut, konnte aber keinen fehler finden.

    hab bis jetzt nur die ersten fünf in den computer getippt, werde den thread editieren wenn ich die restlichen digitalisiert habe (erstmal den hunger stillen)

    fg Hans Peter


    • Einkauf von Waren 12400 + 2480 Ust gegen Kredit
    • Verkauf von Fertigerzeugnissen 2510 + 502 Ust bar
    • Zahlung von Gehältern 1720 bar
    • Bezugsspesen für Wareneinkauf 130 + 26 ust bar
    • Fertigungsmaterial 5680 + 1136 ust auf Ziel
    • 1600 12400,- Hw-Vorrat
      2500 2480,- vst
      an 3300 14880,- Lieferverbindlichkeiten
    • 2700 3012,- kassa
      an 3500 502,- ust
      an 410 2510,- Fertigerzeugniserlöse
    • 620 1720,- Gehälter
      an 2700 156,- kassa
    • 100 130,- Bezugsverrechnung
      2500 26,- vst
      an 2700 156,- kassa
    • 110 5680,- Fertigugnsmaterial
      2500 1136,- vst
      an 3300 6816,- Leiferverbindlichkeiten

    [FONT=Verdana, sans-serif]Hallo Leute,

    hab wieder eine Frage und vl. kann mir ja diesmal einer weiterhelfen :)

    Hier nun die Frage.

    Das Polypol ist die ideale Marktform, deren Verwirklichung auf allen Märkten angestrebt werden sollte.[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]

    Nehmen Sie bitte zu dieser Forderung Stellung.

    Ich bin für jede Hilfe dankbar

    lg hans-peter


    [/FONT]

    Hallo,

    ich habe hier eine Fragestellungen die ich irgendwie nicht lösen kann bzw. steh ich seit ein paar Tagen auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben und mir etwas helfen.

    Hier die Fragestellung


    Es ist beabsichtigt, die Volkswirtschaft der EU-Länder in Zukunft wirksamer
    von den höheren Preisniveausteigerungen des Auslandes (z.B. Japan, USA)
    zu schützen, die im Euro-Raum zu (importierter) Inflation führen.

    Für welche der folgenden Maßnahmen würden Sie sich entscheiden ?
    Führen Sie bitte kurze Begründungen für Ihre Entscheidungen auf, wenn
    das nach Ihrer Absuicht erforderlich ist.

    -Aufwertung
    -Erhöhung der auf Güterexporte erhobenen Zölle

    -Abwertung
    -Erhöhung der auf Güterimporte erhobenen Zölle

    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin schon ziemlich genervt
    von dieser Frage und kriege es partout nicht auf die Reihe :(

    Danke

    Hans - Peter