BIL03 kann jemand helfen???

  • Hallo ich mache mein STudium bei der HAF und komme mit der BIL03 nicht klar. Code BIL03-XX2-A20

    Ich habe zwar alle Buchungssätze aber ich habe Schwierigkeiten mit den T-Konten und ABschlüssen. Das hat mir bei der buf SCHON ARGE Schwierigkeiten bereitet.

    Ich würde mich freuen wenn sich jemand meldet. Ich würde dann meine Buchungssätze mal mailen zur Durchsicht.

  • Hallo Hape ich versuche es mal aber ist nicht wenig:


    Gebäude: 1.600.000,-
    Fuhrpark 48.000,-
    Maschinen 840.000,-
    Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.000,-
    Kapital ?????
    Forderungen 257.000,-
    SV Voruaszahlungen 9200,-
    Forderungen an Mitarbeiter 2.000,-
    Bank 180.300,-
    Kasse 29.600,-
    Verbindlichkeiten 298.600,-
    Umsatzsteuer 23.700,-
    Rohstoffe 300.000,-
    Hilfsstoffe 63.200,-
    Betriebsstoffe 35.800,-
    unfertige Erzeugnisse 93.000,-
    Fertigerzeugnisse 434.200,-


    1. Banküberweisung der Umsatzsteuer 23.700,-
    2. Zielverkauf von Fertigerzeugnissen (Nettobetrag) 140.000,-
    Umsatzsteuer 26.600,- 166.600,-
    3. Banküberweisung für Grundsteuer 2.240,-
    Handelskammerbeitrag 360,-
    Verbrauchersteuer 4.600,- 7.200,-
    4. Banküberweisung für KfZ Steuer 1.300,-
    Einkommenssteuer 700,- 2.070,-
    5. Kunde erhält Bonus (netto) 600,-
    Umsatzsteuer 114,- 714,-
    6. Banküberweisung für Anzahlung bei Lieferer (netto)20.000,-
    Umsatzsteuer 3.800,- 23.800,-
    7. Belastung eines Kunden mit Verzugszinsen 40,-
    8. Privatentnahme von Fertigerzeugnissen (Netto) 2.500,-
    Umsatzsteuer 475,- 2.975,-
    9. Lohnzahlung, bar (brutto) 25.200,-
    verrechnete Vorschuss 1.000,-
    einbehaltene Lohn u. K St. 6.100,-
    vorausbezahlte Sozialversich. 4.600,- 13.500,-
    Arbeitgeberanteil 4.600,-
    10. Barzahlung für KfZ - Versicherung 800,-
    11. Rohstoffrücksendung an Lieferer (Nettobetrag) 900,-
    Umsatzsteuer 171,- 1.071,-
    12. Zieleinkauf von Rohstoffen 36.000,-
    Hilfsstoffen 14000
    Betriebsstoffen 8000
    Umsatzsteuer 11.020,- 69.020,00
    13. Vebrauch von Rohstoffen 38.000,-
    Hilfsstoffen 16.000,-
    Betriebsstoffen 6.000,-
    14. Banküberweisung von Kunden 172.000,-
    15. Banküberweisung an Lieferer 102.000,-

    Abschlussangaben:
    1. Abschreibung auf Gebäude 1/4 %
    Maschinen 1 %
    Fuhrpark 1 1/2 %
    Betriebs- u Geschäftsausstattung 1%
    2. Schlussbestände unfertige Erzeugnisse 100.800,-
    Fertigerzeugnisse 416.600,-


    Die Buchungssätze habe ich alle aber mit den Konten und abschlüssen habe ich echt probleme

  • das ist bestimmt nicht wenig, aber mit etwas System klappt das schon.

    Ich löse meine T Konten alle mit Excel, damit kann ich gut formatierte Übersichten erstellen und die Daten verknüpfen.
    siehe Bil03.jpg, dort siehst Du auch meine EBK und einige Konten.

    Wenn Du alle Buchungssätze schon hast, dann wäre es am besten Du erstellst Deine EBK.
    Dort sollten im "S" folgende Konten auftauchen:
    - Verbindlichkeiten
    - Umsatzsteuer

    Kapital bei S

    SV Vorauszahlungen; taucht die schon in der EBK auf? Was für ein Konto (eventuell 484 Sonst. Verb. Sozialvers.)?

    Alle anderen Konten sollten dann "H"-Konten sein.

    Nun fängst Du an die Buchungsätze auf die Konten zu verteilen.
    z. B. Banküberweisung Umsatzsteuer
    0480 Umsatzsteuer (S) an 0280 Bank (H)
    usw. Beispiel siehe Banküberweisung.jpg
    Wenn Du Infos brauchst schau auch mal unter: Buchungssatzlsungen fr schulmige Buchfhrung

    Bei den Abschreibungen musst Du vorher noch berechnen:
    Bsp.: Gebäude
    1/4% => 0,25%
    1600000*0,25/100
    0652 AFA Sachanlagen an Gebäude 4.000,00
    usw.

    Danach musst Du noch einige Konten wie z. B.
    "Unfertige Erzeugnisse" an "Bestandsver. an unfert. Erzeugnisse" gegenbuchen
    usw.

    Dann GuV, diese über Kapital abschließen und dann die SBK erstellen.

    EBK => 3.943.100
    GuV => 149.740
    SBK => 3.928.536

    Am besten Du fängst einfach mal an (sonst wird das zuviel auf einmal)
    und wenn Du Probleme auftauchen meldest Du dich.

    Gruß
    hape

  • Hallo Zusammen,

    ich habe auch Probleme bei der Aufgabe BIL03.:gruebel: Ich komme einfach nicht weiter bei den Konten 210 Unfertige Erzeugnisse, 5201 Best.-Veränd.an unfert.Erzeugn, 3000 Kapital, 802 Gewinn-und-Verlust-Konto, 801 Schlussbilanzkonto.
    Diese Konten sehen im Moment so aus:

    [TABLE='width: 375']

    [tr][td]

    S

    [/td]


    [TD='colspan: 2']210 Unfertige Erzeugnisse
    [/TD]

    [td]

    H

    [/td][/tr][tr][td]

    800

    [/td][td]

    93.000,00 €

    [/td][td][/td][td]

    108.000,00 €

    [/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]

    93.000,00 €

    [/td][td][/td][td]

    108.000,00 €

    [/td][/tr]


    [/TABLE]



    [TABLE='width: 525']

    [tr][td]

    S

    [/td]


    [TD='colspan: 3']5201 Best.-Veränd.an unfert.Erzeugn. H[/TD]

    [/tr][tr][td][/td][td]

    KEINE IDEE

    [/td][td][/td][td][/td][/tr]


    [/TABLE]



    [TABLE='width: 416']

    [tr][td]

    S

    [/td]


    [TD='colspan: 3']802 Gewinn-und-Verlust-Konto H
    [/TD]

    [/tr][tr][td]

    5202

    [/td][td]

    416.600,00 €

    [/td][td]

    571

    [/td][td]

    40,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    600

    [/td][td]

    38.000,00 €

    [/td][td]

    5000

    [/td][td]

    141.900,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    602

    [/td][td]

    16.000,00 €

    [/td][td]

    5201

    [/td][td]

    108.000,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    603

    [/td][td]

    6.000,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    620

    [/td][td]

    25.200,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    640

    [/td][td]

    4.600,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    652

    [/td][td]

    13.720,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    690

    [/td][td]

    800,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    692

    [/td][td]

    360,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    708

    [/td][td]

    4.600,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    702

    [/td][td]

    2.240,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    703

    [/td][td]

    1.300,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]

    529.420,00 €

    [/td][td][/td][td]

    249.940,00 €

    [/td][/tr]


    [/TABLE]



    [TABLE='width: 401']

    [tr][td]

    S

    [/td]


    [TD='colspan: 2'] 801 Schlussbilanzkonto
    [/TD]

    [td]

    H

    [/td][/tr][tr][td]

    265

    [/td][td]

    1.000,00 €

    [/td][td]

    44

    [/td][td]

    264.549,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    280

    [/td][td]

    193.530,00 €

    [/td][td]

    480

    [/td][td]

    12.312,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    288

    [/td][td]

    15.300,00 €

    [/td][td]

    483

    [/td][td]

    6.100,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    05

    [/td][td]

    1.596.000,00 €

    [/td][td]

    484

    [/td][td]

    9.200,00 €

    [/td][/tr][tr][td]

    07

    [/td][td]

    831.600,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    084

    [/td][td]

    47.280,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    087

    [/td][td]

    59.400,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    2000

    [/td][td]

    297.100,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    2020

    [/td][td]

    61.200,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    2030

    [/td][td]

    37.800,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    220

    [/td][td]

    17.600,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    23

    [/td][td]

    20.000,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    24

    [/td][td]

    250.926,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]

    210

    [/td][td]

    15.000,00 €

    [/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]

    3.443.736,00 €

    [/td][td][/td][td]

    292.161,00 €

    [/td][/tr]


    [/TABLE]



    Kann mir vllt. so schon jemand so sagen, wo ich was falsch gemacht habe? Habe ich vllt. Vorher schon einen Fehler gemacht?? HHHHHüüüüüülllllffffffeeeee! :(

    Oder wäre es evtl. möglich, das ich jemandem meine vollständige Aufgabe zum drüber schauen per Mail schicke, damit ich hier endlich weiterkomme. Bin schon total am Verzweifeln. :eek:

    Vielen Dank schonmal!
    LG
    Danichen

  • Hallo Hape, so ich habe nun fast alles fertig, aber ich weiß nicht, wie ich die SV Vorauszahlungen 9200,- buchen muss. Im den EBK hat es doch nichts zu suchen, aber wie ist es mit GUV UND SBK???
    Kann mir vielleicht jemand helfen???? Die Aufgabe habe ich ganz oben schon einmal reingeschrieben.

    Lg Joyce

  • Hallo Daninchen das habe ich so


    S 210 Unfertige Erzeugnisse H
    AB 93.000,00 801 100.800,00
    5201 7.800,00
    100.800,00 100.800,00


    S 5201 Bestandsveränd. an unfertigen Erzeugnissen H
    802 7.800,00 210 7.800,00
    7.800,00 7.800,00

  • Beim SBK auf der Sollseite habe ich fast alles so wie du nurn bei 220 habe ich die summe 416600 bei 210 15000 und im Haben fehlt Konto 3000 3636375,--

    LG Joyce hast Du in deiner Frage auch die SV Vorauszahlungen?? Da weiß ich nicht wie ich das buchen muss. :D

  • Hi joyce,
    da müsste man wissen welche Konten angesprochen werden.

    Vorschüsse sind zum Beispiel Darlehen an einen Arbeitnehmer die dann mit den folgenden Lohnzahlungen verrechnet werden.
    Oder sonstige einmalige geldliche Bezüge, z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld.

    Für die SV-Vorauszahlungen gibt es ein Konto 2640
    Kontoklasse: Aktiva - Umlaufvermögen/Rechnungsabgrenzung

    Gibt es das bei Dir? Schau auch mal in Dein Heft meistens sind da Beispiele vorhanden.
    Buchung wär dann:

    2640 SV‐Vorauszahlung an 2800 Bank

    Das Konto 2640 gehört zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
    und wird über die SBK abgerechnet.

    In Deinem Heft sind bestimmt Beispiele dazu

    Gruß
    hape

  • Hallo Joyce,

    ich habe meine Aufgabe nun endlich fertigstellen können.
    Hoffentlich ist es noch nicht zu spät...
    Mein Konto 484 Sonst. Verbindl. Soz.-Versicherung sieht wie folgt aus:

    [TABLE='width: 693']

    [tr][td]

    S

    [/td]


    [TD='colspan: 3'] 484 Sonst. Verbindl. Soz.-Versicherung H
    [/TD]

    [/tr][tr][td]

    801

    [/td][td]

    9.200,00 €

    [/td][td]

    620

    [/td][td]

    4.600,00 €

    [/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][td]

    640

    [/td][td]

    4.600,00 €

    [/td][/tr][tr][td][/td][td]

    9.200,00 €

    [/td][td][/td][td]

    9.200,00 €

    [/td][/tr]


    [/TABLE]

    Und mein SBK hat jetzt einen Stand von 3.935.736,00 Euro im Soll und Haben :)

    Brauchst du weitere Hilfe???

    Und vielen vielen Dank für eure Hilfe. :)

    LG
    Dani

    [TABLE='width: 109']

    [tr][td][/td][/tr]


    [/TABLE]

  • Hallo,
    eine kurze Frage: wenn in bei den Anfangsbeständen das Konto "264 SV- Vorauszahlungen" aufgezählt ist, wird es dann nicht auch in die EBK übernommen? Ich hatte mehrere Beiträge ( nicht hier, sondern unter wavelearn.de/ SGD) gesehen, in denen es heißt, das Konto 264 SV- Vorauszahlungen kommt nicht in die EBK, sondern nur in das SBK ( klappt bei mir bspw. nicht, da sich mein Konto ausgleicht).

    Hape?- Vielleicht liest du ja meinen Beitrag :(

    LG
    SGDlerin

  • Ich denke du hast völlig recht - es muss in die Eröffnungsbilanz, es handelt sich ja um eine Forderung gegenüber der SV! Und was ins SBK kommt, taucht im nächsten Jahr ja automatisch auch wieder im EBK auf!!!!!!
    Gruß Dörte

    :hae:

  • Hallo Dörte,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Mal gucken, was bei der ESA dann sonst falsch sein könnte.. kann mir nicht vorstellen, dass ich die Aufgabe gleich beim ersten Mal vollkommen korrekt habe, auch wenn ich keine Differenzen finde... Traue dem Braten nicht..

    LG

  • So, hätte hier noch 2 Fragen und mein vollständiges Kürzel dabei:
    BIL03-XX3-K21.
    Wollte nur fragen, ob mir jemand meine Zahlen bestätigen kann; laut Fernlehrer ist mein SBK mit 3.927.936 € in Ordnung.
    Wer kann mir sagen, ob mein GuV ok ist? Mein Gewinn weist 18.720,00 € aus, insgesamt steht auf beiden Seiten 149.740,00 €.

    Viele Grüße